Faktureringsflow

Fakturering og BS opkrævning

Fakturering er en af de vigtigste opgaver, der udføres i CUBS. Denne artikel er tænkt som inspiration til jeres egen proces for fakturering – uanset om den gennemføres hver måned eller måske kvartalsvist.

Jeres proces vil sikkert ende med at være lidt anderledes end denne efterhånden som der kommer flere kunder til. Det kan f.eks. være at der faktureres forskellige segmenter af kunder på forskellige tidspunkter.

Oversigt over hovedaktiviteter

Denne oversigt tager udgangspunkt i månedvis fakturering af a conto med opgørelser, samt de fleste kunder på Betalingsservice (BS Basic eller BS Total)

  1. Indlæse realiserede priser for tidligere perioder i PROD
  2. Indlæse a conto pris for den kommende periode i PROD
  3. Tjekke behandlingslisten for kunder med manglende forbrug, fejl i leverancer mv.
  4. Kopi af PROD til Stage (send mail til support@cubs.dk for at bestille dette ca 1 døgn inden det skal bruges)
  5. Fakturere i Stage
  6. Tjekke Behandlingslisten for eventuelle nye fejl. Ret disse i PROD hvis muligt
  7. Tjek udvalgte, representative kunder at deres fakturaer er som forventet
  8. Fakturere i PROD
  9. Tjekke Behandlingslisten for eventuelle nye fejl.
  10. Ret disse hvis muligt og fakturer disse kunder i hånden
  11. Danne BS fil
  12. Tjekke fil
  13. Sende fil
  14. Tjekke kvittering under: Betaling > Betalingsservice > Filer > [ år ] > [Måned]. Filen skal være præcis 1790 bytes lang og indeholde information om antal trækninger og totalt beløb.

Fandt du hvad du søgte?

Vi bestræber os på at denne side kan besvare de fleste spørgsmål du måtte have om CUBS. Hvis du alligevel mangler noget, så er du velkommen til at kontakte vores support.

Mangler du noget indhold, som var i den gamle wiki? Klik her for gammel wiki

Kontakt support